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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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      <oggetto>ANTICIPO SU FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 27/07/2015 -AREE ESTERNE E TEATRO</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 7415011 E 7415012 DEL 09/04/2015 MODULO "IT UP TO YOU"  IRLANDA SERVIZIO</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 9 DEL 26/02/2015 FORNITURA E SOSTITUZIONE TELEFONI E CENTRALINO</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 143/TER SERVIZI CAPRI</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 133 DEL 01/04/2015 MAT. DI CANCELLERIA-GESSO</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 327 DEL 18/03/2015 RAPPRESENTAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA TEATRO LA PERLA DEL 25/03/2015</oggetto>
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      <oggetto>SALDO BUONO ORDINE N. 54 PROT. 6234/B15 DEL 03/12/2015 SERVIZIO POSIZIONAMENTO E SVUOTAMENTO CONTENITORI SANITARI- INIZIO SERVIZIO 30/12/2015- DURATA  12 MESI</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 23/S15 DEL 27/03/2015 CUSTODIE TABLET</oggetto>
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      <oggetto>SALDO BUSTE INTESTATE E CANCELLERIA SEGERETRIA BUONO ORDINE N. 57 PROT. 6324/B15 DEL 10/12/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE DEI COMUNI</ragioneSociale>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 846/PA DEL 29/05/2015 MAT. PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE</oggetto>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.183 del 23/12/2015 TARGHE PUBBLICITA ASSE II</oggetto>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. FATTPA 14-15 DEL 30/12/2015 CANONE ANNULAE SMALTIMENTO RIFIUTI ESAUSTI DI STAMPA LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690270705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690270705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X3012800B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.2 DEL 14/01/2015  STAMPE 1000 COPIE ESTRATTO POF</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELE PUNZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05189321218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELE PUNZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1639.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X33152315F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 06/08/2015 INTERVENTO SU SISTEMA DI ALLARME PER PROGRAMMAZIONE OROLOGI VERIFICA E SOST.CONTATTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07749150632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANNUCCELLI GENNARO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07749150632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANNUCCELLI GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X3513DDE90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 20154E11797 DEL 10/04/2015 BERGANTINI -CONTABILITA' DI SEGRETERIA  ED.2015 2 COPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3320 del 23/12/2015 NOTIZIE DELLA SCUOLA 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X3B12800B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 41/PA DEL 09/04/2015  TEATRO LA PERLA - BUONO D'ORDINE PROT. N.1913 A/37 DEL 17/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07265760632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'AGOSTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07265760632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'AGOSTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6076.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5550.02</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X3E1523165</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.782 del 27/11/2015 - STAMPATI DOCENTI INIZIO ANNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01303001216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE DEI COMUNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303001216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE DEI COMUNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X4013DDE96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 4919 DEL 12/05/2015 CORSO DI GESTIONE LIBRI DI TESTO DEL 06/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X4612800BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 27 DEL 12/03/2015 MAT. IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CITYPLAY F.R. DI FOTTICCHIA ROMEO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>184.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X4B13DD9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 57/57/E DEL 29/05/2015 NASTRO GINNICO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04462651219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITYPLAY F.R. DI FOTTICCHIA ROMEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04462651219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITYPLAY F.R. DI FOTTICCHIA ROMEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>135.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X5616927E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.895/2015/FXA del 25/11/2015 - LICENZA USO E TRAVASO DATI BILANCIO WIN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X5812800B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  5 DEL 22/01/2015 BIGLIETTI   AEREI COMENIUS ATENE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07050421218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO MONDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07050421218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO MONDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X5B152315E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 1100/PA DEL 03/07/2015 TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>856.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>702.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 28N DEL 24/03/2015 ESAMI DELF (ALUNNI 12 PRIMO LIVELLO -ALUNNI 22 SECONDO LIVELLO)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2372.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2372.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1423/A del 10/11/2015 SOSTITUZIONE SERVER ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; P OFFICE - Assistenza Tecnica</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; P OFFICE - Assistenza Tecnica</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 206-E DEL 21/09/2015 RINNOVO SERVIZIO "LICEODIGIACOMO.GOV.IT"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N.35 DEL 05/05/2015 E N.38 DEL 13/05/2015 ESAMI CAMBRIDGE ALUNNI 79</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Erasmus di Esposito Giuseppe Giovanni</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05102391215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Erasmus di Esposito Giuseppe Giovanni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7355.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7355.01</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n. 61/DITTA RL DEL  12/11/2015 - PROGRAMMAZIONE CAMPANELLE NUOVO ORARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03381731219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA RICCARDI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03381731219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA RICCARDI LUIGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X6E12800BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 238/A DEL 19/02/2015 CANONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA CANONE FEBBRAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; P OFFICE - Assistenza Tecnica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; P OFFICE - Assistenza Tecnica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; P OFFICE - Assistenza Tecnica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; P OFFICE - Assistenza Tecnica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3251.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2963.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X7313DDE9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 812/PA DEL 26/05/2015 MATERIALE PER MANIFESTAZIONE DEL 05/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>275.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X7716927F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.29 del 25/11/2015 - MATERIALE FERRAMENTA - NOVEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANSEVERINO GIOVANNI FERRAMENTA COLORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07737721212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSEVERINO GIOVANNI FERRAMENTA COLORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>112.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8216927FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.580 del 30/11/2015 - DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE AMBIENTI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05895371218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNZO DISINFESTAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05895371218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNZO DISINFESTAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X83152315D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINE 41 TABELLA IN FERRO 90/120</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAFFAELE PUNZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05189321218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELE PUNZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>286.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>234.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8B12800B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 26 DEL 11/03/2015 ACQUISTO RISME CARTA  A4 DOCENTI ALUNNI E PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIBOR WORD S. R. L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06688481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOR WORD S. R. L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1329.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO BUONO ORDINE 55/B DEL 10/12/2015 MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06688481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOR WORD S. R. L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06688481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOR WORD S. R. L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4853.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8E1523163</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 331 DEL 30/04/2015 SPETTANZE POSTALI APRILE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TI.PI.POST S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 608/PA DEL 05/05/2015 CARTUCCE LAB. INF.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO BUONO ORDINE N. 56 PROT. 6323/B15 DEL 10/12/2015 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 4/PA DEL 17/06/2015 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI SPETTACOLO DEL 05/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZE PROGRAMMI ARGO E.F. 2016</oggetto>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO BUONO ORDINE N. 58 PROT.6410/B15 DEL 15/12/2015 DUPLICAZIONE CHIAVI E FISCHER</oggetto>
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      <oggetto>SALDO BUONO ORDINE N. 60 PROT. 6481/B15 DEL 18/12/2015 - MATERIALE LABORATORIUO CHIMICA E FISICA</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N.5 DEL 26/01/2015 MANIFESTI  A COLORI</oggetto>
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          <ragioneSociale>RAFFAELE PUNZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>268.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1987 del 29/01/2015 - CANONE LICENZE PRGRAMMI ARGO 2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1951.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1951.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 00016/PA DEL 16/07/2015 PRENOTAZIONE PROF.SSA DELLA FAZIA  MEP SESSIONE NAZIONALE MODENA OTTOBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01989040363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL TOURING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
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      <oggetto>ESAMI DELE 9 PARTECIPANTI PER SESSIONE  23 MAGGIO 2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE NAPOLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>94094600635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE NAPOLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>747.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>747.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 13 DEL 18/02/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIBOR WORD S. R. L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06688481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOR WORD S. R. L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>583.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 83 DEL 16/06/2015 MATERIALE  MANIFESTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIBOR WORD S. R. L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>06688481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOR WORD S. R. L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>401.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>329.35</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURE 54 E 154 PAGAMENTO ONERI POSTALE GEN. E FEB. 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.145 del 26/10/2015  MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 20/PA 06/03/2015 TRASPORTO ALUNNI A CANNES DAL 22 AL 27 FEBBRAIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
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      <oggetto>ANTICIPO SU FATTURA N. 15 DEL 07/03/2015 VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI QUARTE MILANO-GARDA-SIRMIONE</oggetto>
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        <dataInizio>2015-03-13</dataInizio>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 14 DEL 10/07/2015 MATERIALE PER MANUTENZIONE</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.23 del 23/10/2015 MATERIALE PICCOLA FERRAMENTA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>380.05</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO ACCONTO FATTURA 241/PA DEL 13/02/2015 CARTUCCE SEGRETERIA</oggetto>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 80 DEL 15/06/2015 MAT. RAPPRESENTAZIONE TEATRALE</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.166 del 12/11/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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        <dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 898/PA DEL 09/06/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.615 del 16/10/2015 REGISTRI</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE DEI COMUNI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
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      <oggetto>SALDO ASSICURAZIONE ALUNNI DAL 15/11/2015 AL 15/11/2016</oggetto>
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        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 20313 DEL 13/12/2014 PULIZIE MESE DICEMBRE 2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANITAL - SOCIETA PER I SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL - SOCIETA PER I SERVIZI INTEGRATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76226.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>69562.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANTICIPO SU FATT.68/S14 DEL 21/07/2014 PROGETTO FESR "LABORATORIO IN AULA" A-2-FESR06-POR CAMPANIA 2012-127</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04619910633</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>04619910633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONUS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89868.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>50000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI -  RUP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 000117/PA DEL 11/07/2014 PC GOLDON INTEL I5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1636.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1996.13</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 8T00384581 DEL 09/05/2014 3° BIMESTRE 2014-ADSL LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1435.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 1023 DEL 24/11/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRRVCN89A06G813L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOR DI BORRELLI VINCENZO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRRVCN89A06G813L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOR DI BORRELLI VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06688481214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIBOR WORD S. R. L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>150.70</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 000097/S14 DEL 12/09/2014 SISTEMA DI ALLARME</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04619910633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONUS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4514.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 000184/PA DEL 01/08/2014 MONITOR PHILIPS 19"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>268.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X750FEBF0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 2 DEL 12/09/2014 TARGA IN PLEX</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNZRFL70T16F839T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA SI.MAR.DI RAFFAELE PUNZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAFFAELE PUNZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNZRFL70T16F839T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA SI.MAR.DI RAFFAELE PUNZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05189321218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELE PUNZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>282.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>292.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO  PARZIALE FATTURA 1 DEL 12/09/2014 TABELLA IN LAMIERA A COLORI COMPLETA DI STAFFE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNZRFL70T16F839T</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05189321218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELE PUNZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNZRFL70T16F839T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA SI.MAR.DI RAFFAELE PUNZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05189321218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELE PUNZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO COMPENSO LORDO RSPP 2014-15 - NS CONTRATTO PROT. 5218/A23 DEL 07/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03330831219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giorgio IORIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RIOGRG65S14F839H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IORIO GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03330831219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giorgio IORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>699.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>853.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9D0FEBF0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  N. 8014080807 DEL 30/07/2014  SPETTANZE TELEGRAMMI MESE DI MAGGIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-D.C.G.C./S.C.A. Accett. Telegrammi Grandi Clienti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA-D.C.G.C./S.C.A. Accett. Telegrammi Grandi Clienti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>134.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XB40D14D21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 438 DEL 17/03/2014  PC LABORATORI ALUNNI CONTRATTO DI MANUTENZIONE  DAL 23/01/2013 AL 22/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; P OFFICE - Assistenza Tecnica</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; P OFFICE - Assistenza Tecnica</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
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      <oggetto>COMPENSO SERVIZIO DI CASSA DA 01/04/2014 AL 31/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BANCA DI CREDITO POPOLARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BANCA DI CREDITO POPOLARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>885.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>885.25</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2014-15-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1904.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO BUONO ORDINE N. 90 PROT. 5340/B15 DEL 14/11/2014 VOLO AEREO BULGARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06818001213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDERLAN TOUR di Soul Travel s.a.s.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06818001213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDERLAN TOUR di Soul Travel s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2696.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3290.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 490 DEL 03/06/2013 E FATT. 492 DEL 03/06/2013 TRASPORTO ALUNNI PER VISITE GUIDATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRATELLI D'AGOSTINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07265760632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'AGOSTINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7863.93</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94054750636</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>LICEO SCIENTIFICO STATALE - "S. DI GIACOMO" - S. SEBASTIANO AL VESUVIO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 766 DEL 30/09/2013 E FATT. 858 DEL 31/10/2013 SPESE POSTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TI.PI.POST S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>655.47</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>655.47</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
